Examinando por Materia "Actividades de control"
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Publicación Restringido Implementación de un sistema de control interno basado en el modelo COSO E.R.M en el componente de ambiente interno para la distribuidora de cosméticos FEMME'S en los procesos de tesorería(Fundación Universitaria Panamericana, 2016) Quintana Chachinoy, Ana Lizeth; González Moreno, Luz Marina; Iguavita Galeano, Iguavita Galeano; Carabalí Macareo, Yessica Paola; Pardo Alonso, José JacoboLa Distribuidora de cosméticos FEMME'S, dedicada a la repartición y comercialización de productos exclusivos para uñas ubicada en Bogotá, es la compañía en la cual se aplicará la investigación. El presente trabajo de grado tiene como propósito la aplicación de un modelo de control interno; puntualmente en el componente de ambiente interno para el área de tesorería de la compañía FEMME'S, tomando como base los principios y componentes del sistema de control interno basado en el modelo COSO E.R.M, mediante el estudio descriptivo e investigación documental de fuentes de información teóricas, se construirá y estructurará la base del modelo de sistema de control interno. Los resultados mostrarán los controles a aplicar con el fin de mitigar los riesgos y establecer mecanismos de control. El enfoque del trabajo es mixto, por lo que se usarán tanto técnicas cualitativas como cuantitativas para la recolección, revisión y análisis de resultados de la información.Publicación Restringido Pautas para la elaboración e implementación del sistema de control interno en el área contable de la organización sindical SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C.(Fundación Universitaria Panamericana, 2019) Arrechea Valencia, Vilman; Sánchez Sequera, Deisy Paola; Vergara Valencia, AbdubarLas organizaciones sindicales, generalmente presentan cambios con el paso del tiempo, los cuales son de naturaleza interna como externa. Estos pueden tener efectos en el cumplimiento de los objetivos planteados dentro de las entidades sin ánimo de lucro, es por esto que nace la necesidad de establecer las pautas necesarias para la implementación de un Sistema de Control Interno basados en el informe COSO ERM 2013, dando una mejora en los procesos para obtener un control efectivo sobre los mismos. Como objeto de estudio para el desarrollo del presente proyecto, se toma como referente La Organización Sindical de Trabajadores Oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá D.C. “SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C.”, cuyo domicilio es en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el diagnóstico preliminar realizado, se pudo detectar que no cuenta con una estructura formalizada ni documentada en términos de actividades de control; por lo tanto, se hace necesario diseñar pautas para la implementación del Sistema de Control Interno que se ajuste a las necesidades de la organización, convirtiéndose este en una herramienta de control que mejore las operaciones y procedimientos y a su vez el buen desempeño de éstas. La Organización Sindical de Trabajadores Oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá D.C. “SINTRAUNIOBRAS BOGOTÁ D.C.”, junto con las estudiantes de Contaduría Pública de la Unipanamericana, busca aunar esfuerzos de cooperación, el cual pretende la realización del proyecto con proyección empresarial en pro de la optimización de los procesos al diseñar un Sistema de Control Interno y facilitar a la vez un escenario para la mejora de las competencias profesionales del estudiante de contaduría pública y generar valor agregado tanto en la organización como al desarrollo profesional de los estudiantes.