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Examinando por Materia "Sistema de control interno"

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  • PublicaciónRestringido
    Implementación del sistema de control interno administrativo en Elite Ingeniería de Gas SAS
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2015) Pico Sánchez, Shirley Geseel; Ogaza Mogollon, Paulo Cesar; Coronel Manrique, Edwin; Torres Wilches, Juan Harvey; Felipe Andrés, Valencia; Grupo de Estudios en Gestión Empresarial
    El sistema de control interno en una empresa va directamente relacionado con su crecimiento, avance y desarrollo; de este también depende su vida en el mercado, además de permitir la identificación temprana de los también llamados cuellos de botella que hace que el desarrollo de ampliamente; sin embargo, por mal control de recursos y falta de conocimiento administrativo fue cerrada, su vida productiva en el mercado no duro más de dos años (ocurriendo lo mismo con sus dos dueños anteriores) quedando con deudas a nivel tributario y financiero. No obstante, aún cerrada y aprovechando la falta de control existente que tenía Gas Natural Fenosa con sus firmas contratistas mantuvo el convenio de financiación, el cual fue más difícil de obtener con el pasar de los años. Luego de dos fracasos a nivel administrativo, productivo y de manejo adecuado de los recursos fue adquirida por sus actuales dueños quienes a través de esta investigación nos permitieron profundizar en el problema, darle una solución y mantener la empresa en el mercado y creciendo como una compañía competitiva en el campo.
  • PublicaciónRestringido
    Políticas y procedimientos contables aplicado la sección instrumentos financieros bajo NIIF pymes Solmafa SAS
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2015) Ortega Aranda, Viviana Paola; Pabón Navarro, Damaris Paola; Salcedo Urrea, Diego Fernando; Sastre Vergara, Gustavo Adolfo; Rodríguez Porras, Fabio Alejandro
    La presente investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta Políticas y procedimientos contables para el área Financiera de la empresa Solmafa SAS, documentadas en una Cartilla, aplicando la sección de Instrumentos Financieros bajo NIIF PYMES, los impactos y los beneficios al implementar la propuesta. El desarrollo se fundamentó en un diseño metodológico de tipo cualitativo con un enfoque exploratorio en el cual se utilizó la entrevista como instrumento de recolección de datos, lo cual permitió evidenciar la falta de documentación de políticas, procedimientos y controles en el área financiera de la empresa así como el desconocimiento sobre la obligatoriedad en la implementación de Normas Internacionales. El resultado de este proyecto brindará a Solmafa SAS herramientas que le permitan un buen desempeño y funcionamiento en sus procesos contables así como la obtención de bases para afrontar los cambios en los que incurren con la adopción de Normas Internacionales.
  • PublicaciónRestringido
    Propuesta de sistema de control interno para el área financiera de la compañía XYZ
    (Fundación Universitaria Panamericana, 2018) Niño Bautista, Carlos Fernando; Rodríguez Díaz, Maritza Xiomara; León Sosa, Neus; Sotelo Monroy, Yeimer Yesit; Santos, Gerardo
    La investigación realizada es basada en la compañía de uno de los integrantes del grupo, donde se obtuvo acceso a toda la información para poder trabajar, mas no la autorización para divulgar el nombre de la misma, por tal motivo se toma el nombre de la compañía XYZ, la cual no cuenta con un sistema de control interno en su área financiera, la investigación realizada es basada en la compañía de uno de los integrantes del grupo, donde se obtuvo acceso a toda la información para poder trabajar, mas no se obtuvo autorización para divulgar el nombre de la misma por tal motivo se toma el nombre de XYZ. Los riesgos financieros a los cuales se encuentra expuesta, la probabilidad de que estas acciones reporte consecuencias negativas en la compañía y la falta de un sistema de control interno hace que esta se vea en riesgo de percibir pérdidas en sus recursos económicos y por no tener controles eficientes en esta área. Con el fin de que la compañía mejore sus políticas ya existentes a partir de la situación descrita, se presenta una propuesta de un sistema de control interno enfocado en el área financiera para la compañía XYZ. La metodología implementada es COSO III de mayo de 2013, el cual busca la eficiencia de la compañía y que el sistema de control interno esté inmerso en el mejoramiento de ésta. El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en cinco fases: se efectuó un diagnóstico a la compañía; se realizó reconocimiento de las distintas áreas; se identificaron los riesgos existentes en el área financiera de la compañía; se proponen procedimientos que incluyan directrices del sistema de control interno y finalmente se termina presentando los alcances de la propuesta sus beneficios y limitaciones.
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