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Propuesta de diseño del sistema de control interno para Victoria Express

dc.contributor.advisorMartínez Rengifo, Carlos Alfredo
dc.contributor.authorÁvila Neisa, Angela Maritza
dc.contributor.authorHerrera Moreno, Nini Johanna
dc.contributor.authorLópez Ortiz, Jonny Andrés
dc.contributor.authorMorales Arias, Angela Tatiana
dc.contributor.authorPineda Pineda, Francy
dc.date.accessioned2022-02-08T19:21:40Z
dc.date.available2022-02-08T19:21:40Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractEl Sistema de Control Interno comprende el conjunto de políticas, procedimientos, y mecanismos, establecidos por la gerencia; con el objetivo de mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos de la organización; prevenir y mitigar la ocurrencia de riesgos; aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información generada por la compañía; y dar un adecuado cumplimiento de las políticas y la normatividad que la regula; orientándola siempre al cumplimiento del objeto misional. En la medida en que se cumplan los objetivos antes mencionados, el Sistema de Control Interno proporcionará mayor confianza a los grupos de interés de la compañía (clientes, proveedores, inversionistas, empleados). Dado lo anterior se identificó la necesidad de desarrollar un Sistema de Control Interno para Victoria Express Travel, por lo cual se diseñó una propuesta de implementación del Sistema de Control Interno, ajustada a la necesidad y dimensión de la compañía; obteniendo gran interés sobre el tema por parte de la gerencia.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.description.tableofcontentsLista de tablas. Lista de gráficos. Resumen. Palabras clave. Introducción. 1. Marco referencial. 2. Diseño metodológico. 3. Resultados. Conclusiones. Recomendaciones.spa
dc.format.extent33spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4318
dc.language.isospaspa
dc.publisherCompensar Unipanamericana Institución Universitariaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Contaduría y Finanzas Internacionalesspa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.relation.referencesESTUPIÑAN GAITAN RODRIGO. Control Interno y fraudes. Análisis del informe Coso I y II. ECOE Ediciones. Bogotá Colombia. Segunda Edición. Enero de 2006.spa
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.proposalObjeto misionalspa
dc.subject.proposalPolíticasspa
dc.subject.proposalEstructura organizacionalspa
dc.subject.proposalFactor humanospa
dc.subject.proposalMapa de procesosspa
dc.subject.proposalMapa de riesgosspa
dc.subject.proposalAutocontrolspa
dc.titlePropuesta de diseño del sistema de control interno para Victoria Expressspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.contentTextspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/draftspa
dspace.entity.typePublication
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa

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