Publicación: Propuesta de sistema de control interno para el área financiera de la compañía XYZ
dc.contributor.advisor | Santos, Gerardo | |
dc.contributor.author | Niño Bautista, Carlos Fernando | |
dc.contributor.author | Rodríguez Díaz, Maritza Xiomara | |
dc.contributor.author | León Sosa, Neus | |
dc.contributor.author | Sotelo Monroy, Yeimer Yesit | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T20:32:59Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T20:32:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada es basada en la compañía de uno de los integrantes del grupo, donde se obtuvo acceso a toda la información para poder trabajar, mas no la autorización para divulgar el nombre de la misma, por tal motivo se toma el nombre de la compañía XYZ, la cual no cuenta con un sistema de control interno en su área financiera, la investigación realizada es basada en la compañía de uno de los integrantes del grupo, donde se obtuvo acceso a toda la información para poder trabajar, mas no se obtuvo autorización para divulgar el nombre de la misma por tal motivo se toma el nombre de XYZ. Los riesgos financieros a los cuales se encuentra expuesta, la probabilidad de que estas acciones reporte consecuencias negativas en la compañía y la falta de un sistema de control interno hace que esta se vea en riesgo de percibir pérdidas en sus recursos económicos y por no tener controles eficientes en esta área. Con el fin de que la compañía mejore sus políticas ya existentes a partir de la situación descrita, se presenta una propuesta de un sistema de control interno enfocado en el área financiera para la compañía XYZ. La metodología implementada es COSO III de mayo de 2013, el cual busca la eficiencia de la compañía y que el sistema de control interno esté inmerso en el mejoramiento de ésta. El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en cinco fases: se efectuó un diagnóstico a la compañía; se realizó reconocimiento de las distintas áreas; se identificaron los riesgos existentes en el área financiera de la compañía; se proponen procedimientos que incluyan directrices del sistema de control interno y finalmente se termina presentando los alcances de la propuesta sus beneficios y limitaciones. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.format.extent | 43 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/4468 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Panamericana | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Contaduría y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
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dc.relation.references | Estatutos de la Compañía XYZ. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Control interno | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo financiero | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de control interno | spa |
dc.subject.proposal | COSO III | spa |
dc.title | Propuesta de sistema de control interno para el área financiera de la compañía XYZ | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |